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      當(dāng)前位置:首頁 >政府文件> 區(qū)民政局文件
      索 引 號 01425823-X/2016-00033 分 類 民政、扶貧、救災(zāi) /決議
      發(fā)布機構(gòu) 連云區(qū)民政局 發(fā)文日期 2016-09-07
      標(biāo) 題 連云區(qū)民政局2015年度部門決算
      文 號 主 題 詞
      內(nèi)容概述
      時 效 有效

      連云區(qū)民政局2015年度部門決算

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        連云區(qū)民政局2015年度部門決算

        第一部分 部門概況

        一、部門主要職能

        1、貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)民政工作的方針、政策和法律、法規(guī);擬訂全區(qū)民政事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃,指導(dǎo)全區(qū)民政工作的改革和發(fā)展。

        2、擬訂全區(qū)社會團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位管理的有關(guān)規(guī)定;承擔(dān)依法對社會團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)察責(zé)任。

        3、承擔(dān)由民政部門管理的傷殘人員傷殘撫恤管理工作,承擔(dān)追認(rèn)革命烈士的審核上報和革命烈士褒揚工作;組織和指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬工作,承擔(dān)區(qū)擁軍優(yōu)屬、擁政愛民工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。

        4、擬訂全區(qū)救災(zāi)工作實施辦法,組織、協(xié)調(diào)救災(zāi)工作;組織核查和上報災(zāi)情,擬訂救災(zāi)方案;轉(zhuǎn)移安置災(zāi)民,安排災(zāi)區(qū)災(zāi)民生活;承辦江蘇田灣核電站場外核應(yīng)急人員撤離安置的有關(guān)工作;組織接收分配國內(nèi)捐贈款物,管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用;組織、指導(dǎo)救災(zāi)捐贈;承擔(dān)區(qū)減災(zāi)委員會具體工作。

        5、擬訂全區(qū)社會救助規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)和辦法,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)社會救助體系建設(shè);承擔(dān)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、醫(yī)療救助、臨時救助、生活無著人員救助和無固定收入的重度殘疾人生活救助責(zé)任;指導(dǎo)五保戶社會救濟(jì)工作,組織實施低收入家庭認(rèn)定工作。

        6、擬訂全區(qū)城鄉(xiāng)基層群眾自治組織建設(shè)和社區(qū)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃和工作辦法,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè),提出加強和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議,推動基層民主政治建設(shè)。

        7、擬訂全區(qū)行政區(qū)劃和行政區(qū)域界線、地名管理辦法,承擔(dān)行政區(qū)劃、行政區(qū)域界線和地名管理工作。

        8、擬訂全區(qū)社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、社會福利機構(gòu)管理辦法和社會福利企業(yè)扶持措施,擬訂促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,組織、指導(dǎo)社會捐助工作,指導(dǎo)老年人、孤兒和殘疾人等特殊群體權(quán)益保障工作。

        9、擬訂全區(qū)婚姻管理、殯葬管理、兒童收養(yǎng)和城市生活無著的流浪乞討人員救助、流浪未成年人救助、反家庭暴力庇護(hù)工作規(guī)劃和實施辦法,推進(jìn)婚俗和殯葬改革,指導(dǎo)婚姻、殯葬、收養(yǎng)、救助服務(wù)機構(gòu)管理工作。

        10、指導(dǎo)全區(qū)福利彩票發(fā)行管理工作,承擔(dān)區(qū)級福利彩票公益金管理工作。

        11、研究提出全區(qū)老齡工作發(fā)展規(guī)劃,擬訂實施意見;承辦區(qū)老齡工作委員會決定的事項;承擔(dān)區(qū)老齡工作委員會辦公室具體工作。

        12、會同區(qū)有關(guān)部門擬訂社會工作發(fā)展規(guī)劃、辦法和職業(yè)規(guī)范,推進(jìn)社會工作人才隊伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊伍建設(shè)。

        13、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

      二、部門決算單位構(gòu)成情況

        1、連云區(qū)民政局本級

        2、連云區(qū)婚姻登記處

        3、連云區(qū)社會福利院

      三、2015年度主要工作完成情況

        1、社會救助工作。2015年我區(qū)實現(xiàn)城鄉(xiāng)低保并軌。7月1日起,連云區(qū)全面提高城鄉(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn),城市低保提高至每人每月490元。全年發(fā)放城市低保462戶982人464.52萬元;取消城市低保46戶129人,新批120戶230人(含農(nóng)轉(zhuǎn)城84戶173人);城市低保對象補差調(diào)增390戶807人,調(diào)增金額3.4萬元,調(diào)減91戶244人,調(diào)減金額1.72萬元;城市低保人均補助水平提高至382.13元;今年2月發(fā)放兩節(jié)慰問金12.2萬元,8月發(fā)放城鄉(xiāng)困難群眾和重點優(yōu)撫對象物價補貼4.29萬元;9月發(fā)放臨時救助6戶22人2.55萬元;資助參加城鄉(xiāng)醫(yī)療救助參保參合1243人17.77萬元。下?lián)?014-2015年自然災(zāi)害冬春臨時生活困難救助資金共76萬元,其中中央補助45萬,省級補資金31萬元。共下?lián)?個街道61萬元現(xiàn)金,同時嚴(yán)格按照招標(biāo)投標(biāo)和采購管理有關(guān)規(guī)定組織采購救濟(jì)糧大米73150斤,共計15萬元。組織開展5.12防災(zāi)減災(zāi)宣傳日活動,申報示范性減災(zāi)社區(qū)3家。

        2、社會養(yǎng)老工作。截至目前,為60周歲以上老人免費辦理《老年人優(yōu)待證》343人,發(fā)放高齡老人尊老金2928人150.55萬元。在全區(qū)開展培育敬老家風(fēng),建設(shè)和睦家庭為主題的敬老月活動,累計發(fā)放慰問品(金)價值計18萬余元。今年新建城市居家養(yǎng)老服務(wù)中心10個,示范性居家養(yǎng)老服務(wù)中心2個,社區(qū)老人助餐點12個,新建農(nóng)村居家養(yǎng)老服務(wù)中心5個;建立首家醫(yī)養(yǎng)結(jié)合民辦養(yǎng)老機構(gòu)--連云港東方康復(fù)養(yǎng)老中心,配備213張護(hù)理型床位;今年全區(qū)養(yǎng)老機構(gòu)床位數(shù)達(dá)907張,其中護(hù)理型床位478張,占養(yǎng)老床位53%,民辦養(yǎng)老機構(gòu)床位數(shù)632張,占養(yǎng)老床位70%,每千名老人養(yǎng)老床位數(shù)達(dá)42張。

        3、雙擁優(yōu)撫安置工作。春節(jié)期間走訪正副團(tuán)級單位9個,營連級部隊8個,共送慰問金(品)30.5萬元。八一期間走訪正副團(tuán)級10個,營連級部隊9個,共送慰問金(品)37萬元;9月開展創(chuàng)建連云港市雙擁模范城七連冠工作。4月完成83名殘疾軍人證件換發(fā)審核工作。今年接收秋季退役士兵60人,發(fā)放義務(wù)兵家庭優(yōu)待金410人522.3萬元,發(fā)放優(yōu)撫金124人141.2萬元。

        4、基層政權(quán)工作。今年新建臨海社區(qū)1100平方米,桃林社區(qū)800平方米,大巷社區(qū)1000平方米,桃林社區(qū)1720平方米,南巷社區(qū)1900平方米,改擴(kuò)建大港社區(qū)1970平方米,連云街道荷花社區(qū)被評為全國和諧社區(qū);3月,組織全區(qū)8個街道與43村(社區(qū))簽訂《協(xié)助管理協(xié)議書》,使政社互動從探索走向?qū)嵺`;以院前社區(qū)為試點開展社區(qū)互聯(lián)網(wǎng)+工作。截至今年10月,連云區(qū)登記在冊的社會組織共有171家(每萬人擁有社會組織數(shù)達(dá)12.86個),其中社會團(tuán)體83家,民辦非企業(yè)82家,符合評估條件社會組織73家,已參加評估45家,評估率達(dá)62%;積極參加全市首屆社會組織公益創(chuàng)投活動,全區(qū)6家社會組織中標(biāo),承接政府購買服務(wù)項目。

        5、社會專項事務(wù)工作。截至目前辦理結(jié)婚登記1948對,離婚登記711對,補證979對,出具婚姻登記證明3835件,合格率達(dá)100%,歸檔合格率達(dá)100%;4月下發(fā)《全區(qū)2015年清明節(jié)暨行風(fēng)建設(shè)月活動工作方案》;春節(jié)期間發(fā)放109戶困難家庭慰問金13.6萬元、大米5000斤、面粉10000斤;對2名貧困家庭兒童重大疾病實施救助,發(fā)放救助金8653元;對困境兒童進(jìn)行普查,發(fā)放3名孤兒基本生活保障補助金4.32萬元;發(fā)放9名城市三無人員基本生活保障補助資金15.354萬元;制定下發(fā)《連云區(qū)未成年人社會保護(hù)試點工作方案》,對全區(qū)困境未成年人開展摸底、調(diào)查、匯總、分類工作;完成連云慈善基金會2014年年審工作。

      第二部分 2015年度決算情況說明

        一、收入支出總體情況說明

        民政局2015年度收入、支出總計2160.93萬元,與上年相比收、支總計各增加958.29萬元,增長79.68%。主要原因是財政加大民生資金的投入。其中:撥付全區(qū)25個社區(qū)為民服務(wù)資金500萬元,退役安置241.05萬元,社會福利243.86萬元。

       ?。ㄒ唬┦杖肟傆?160.93萬元。包括:

        1.財政撥款收入2017.2萬元,為當(dāng)年從區(qū)級財政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款與上年相比增加1135.22萬元,增長128.71%。主要原因是財政加大民生資金的投入。

        2.上級補助收入 0萬元,本年未收到上級補助收入。

        3.事業(yè)收入0萬元,本年無事業(yè)收入。

        4.經(jīng)營收入0萬元,本單位無事業(yè)收入。

        5.附屬單位上繳收入0萬元,本單位無附屬單位上繳收入。

        6.其他收入143.73萬元,主要為上級撥付的退役士兵安置收入。與上年相比減少176.93萬元,減少55.17%。主要原因是本年撥付的福利院建設(shè)工程款未列入其他收入。

        7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元,

        8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元,

       ?。ǘ┲С隹傆?160.93萬元。包括:

        1.社會保障和就業(yè)支出1705.11萬元,主要用于民政管理事務(wù)、撫恤、退役安置、社會福利等。與上年相比增加906.42萬元,增長113.49%。主要原因是在民政管理事務(wù)、優(yōu)撫安置、社會福利方面加大資金的投入。

        2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.2萬元,主要用于優(yōu)撫對象醫(yī)療費用。與上年相比增加0.3萬元,增長4.35%。主要原因是優(yōu)撫對象醫(yī)療費用支出增加。

        3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出72.5萬元,主要用于福利院工程建設(shè)支出。與上年相比增加27.5萬元,增長61.1%。主要原因是列支了福利院建設(shè)工程款。

        4.住房保障支出24.12萬元,主要用于在職人員、離退休人員公積金和提租補貼支出。

        5.其他支出352萬元,主要是福彩公益金支出。主要用于社會福利院建設(shè)和社會公益性項目支出。

        6.結(jié)余分配0萬元,本年無結(jié)余分配。

        7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

        二、收入決算情況說明

        民政局本年收入合計2160.93萬元,其中:財政撥款收入2017.2 萬元,占93.35%;上級補助收入0萬元;事業(yè)收入0萬元;經(jīng)營收入0萬元;附屬單位上繳收入 0萬元;其他收入143.73萬元,占6.65%。

        三、支出決算情況說明

        民政局本年支出合計2160.93萬元,其中:基本支出987.43萬元,占45.69%;項目支出1173.5萬元,占54.31%;經(jīng)營支出0萬元;對附屬單位補助支出0萬元。

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        民政局2015年度財政撥款收、支總決算2017.2萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加1135.22萬元,增長128.71%。主要原因是財政加大民生資金的投入。

        五、財政撥款支出決算情況說明

        財政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的撥款發(fā)生的支出,也包括使用上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。民政局2015年財政撥款支出2017.2萬元,占本年支出合計的93.35%。與上年相比,財政撥款支出增加1135.22萬元,增長128.71%。主要原因是財政加大民生資金的投入。

        民政局2015年度財政撥款支出年初預(yù)算為227.65萬元,支出決算為2017.2萬元,完成年初預(yù)算的886.09%。決算支出超預(yù)算數(shù)字過大的原因是年初預(yù)算只是預(yù)算了民政局一般的經(jīng)費支出,只保障了行政運行支出。其他民政管理事務(wù)、優(yōu)撫安置、社會福利等支出屬于追加預(yù)算。

        (一)社會保障和就業(yè)支出

        1.民政管理事務(wù)。行政運行支出年初預(yù)算為248.79萬元,支出決算為209.46萬元,完成年初預(yù)算的84.19%;其他民政管理事務(wù)支出年初預(yù)算2.5萬元,支出決算502.5萬元,完成年初預(yù)算的201%。其中支出500萬元是撥付社區(qū)為民服務(wù)資金,屬于追加預(yù)算。

        2撫恤。義務(wù)兵優(yōu)待支出決算為15.35萬元,屬于追加預(yù)算;其他優(yōu)撫支出決算為5.61萬元,屬于追加預(yù)算。

        3.退役安置。退役士兵安置支出決算為363.35萬元,屬于追加預(yù)算;軍隊移交政府的離退休人員安置支出決算為12.86萬元,屬于追加預(yù)算;軍隊移交政府離退休干部管理機構(gòu)支出決算為15.8萬元,屬于市級指標(biāo)。

        4. 社會福利。老年福利支出支出決算為229.35萬元,屬于追加預(yù)算;社會福利事業(yè)單位支出決算為115.4萬元,屬于追加預(yù)算。

        5. 自然災(zāi)害生活救助。中央自然災(zāi)害生活補助支出決算為7萬元,地方自然災(zāi)害補助支出決算為15萬元,屬于市級指標(biāo)。

        6. 其他社會保障和就業(yè)支出,支出決算為69.7萬元,用于社會福利院建設(shè)支出和走訪慰問支出,屬于追加預(yù)算。

       ?。ǘ┽t(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

        醫(yī)療保障優(yōu)撫對象醫(yī)療補助支出決算為7.2萬元,這部分屬于市級指標(biāo)。

       ?。ㄈ┏青l(xiāng)社區(qū)支出

        國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出土地開發(fā)支出決算為72.5萬元,這部分是財政追加預(yù)算,主要是用于福利院建設(shè)工程款的支付。

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        1.住房改革支出住房公積金年初預(yù)算為15.17萬元,支出決算為17.97萬元,完成年初預(yù)算的118.46%。

        2.住房改革支出提租補貼年初預(yù)算為6.19萬元,支出決算為6.15萬元,完成年初預(yù)算的99.54%。

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        彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出用于社會福利的彩票公益金支出決算為352萬元,這部分是財政追加預(yù)算。

        六、財政撥款基本支出決算情況說明

        民政局2015年度財政撥款基本支出843.71萬元,其中:

       ?。ㄒ唬┤藛T經(jīng)費709.25 萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼。

       ?。ǘ┕媒?jīng)費134.46萬元。主要包括:辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護(hù))費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、

        七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

        一般公共預(yù)算財政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預(yù)算財政撥款發(fā)生的支出,也包括使用上年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。民政局2015年一般公共預(yù)算財政撥款支出1592.7萬元,與上年相比增加1084.72  萬元,增長213.54%。主要原因是財政加大民生資金的投入。民政局2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為227.65萬元,支出決算為1592.7萬元,完成年初預(yù)算的699.63%。

        八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

        民政局2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1592.7萬元,其中:

       ?。ㄒ唬┤藛T經(jīng)費709.25萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼。

       ?。ǘ┕媒?jīng)費134.46萬元。主要包括:辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護(hù))費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

        九、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況說明

        民政局2015 年度一般公共預(yù)算撥款安排的三公經(jīng)費決算支出中,公務(wù)用車購置及運行費支出2.76萬元,占三公經(jīng)費的 60.13 %;公務(wù)接待費支出1.49萬元,占三公經(jīng)費的32.46%。具體情況如下:

        1.公務(wù)用車購置及運行費支出2.76萬元。

        主要是公務(wù)用車運行維護(hù)費決算支出2.76萬元,完成預(yù)算的98.57%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制車輛費用。公務(wù)用車運行維護(hù)費主要用于燃油及修理費等。2015年使用一般公共預(yù)算撥款開支運行維護(hù)費的公務(wù)用車保有量1輛。

        3.公務(wù)接待費1.49萬元。其中:

       ?。?)國內(nèi)公務(wù)接待支出1.49萬元,完成預(yù)算的93.13%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格落實八項規(guī)定,檢查,接待任務(wù)減少。國內(nèi)公務(wù)接待主要為接待上級調(diào)研和檢查等,2015 年使用一般公共預(yù)算撥款開支的國內(nèi)公務(wù)接待15批次,150人次。主要為接待省市領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研檢查。

        民政局2015 年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費決算支出   0.15萬元,完成預(yù)算的18.75%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因減少開會。2015 年度全年召開會議 1個,參加會議20人次。主要為召開省以獎代補檢查會議。

        民政局2015 年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費決算支出0.19萬元,完成預(yù)算的79.17%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因本年本單位未舉辦培訓(xùn),只是單位人員參加省里舉行的業(yè)務(wù)培訓(xùn)費用支出。

        十、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

        民政局2015年政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余萬元,本年收入決算424.5萬元,本年支出決算424.5萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體支出情況如下:

        1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出土地開發(fā)支出決算72.5萬元,主要是用于福利院建設(shè)工程款。

        2.其他支出彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出決算352萬元,主要是用于福利院建設(shè)工程款和公益事業(yè)支出。

        十一、其他重要事項的情況說明

       ?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出決算情況說明

        2015年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出133.7萬元,比2014年減少85.46萬元,降低38.99 %。主要原因是:2015年部分支出科目與2015年不一致。

       ?。ǘ┱少徶С鰶Q算情況說明

        2015年度無政府采購支出。

       ?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況

        截至2015年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,一般公務(wù)用車2輛、其他用車1輛,其他用車主要是社會福利院用車。

        第三部分 2015年度部門決算表

        具體公開表樣見附件3-1。

        第四部分 名詞解釋

        一、財政撥款收入:指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

        二、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。(可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明)

        三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。(可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明)

        四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。(可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明)

        五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。(可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明)

        六、其他收入:指單位取得的除上述財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入等以外的各項收入。(可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明)

        七、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

        八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

        九、社會保障和就業(yè)支出民政管理事務(wù)行政運行:指民政局用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。社會保障和就業(yè)支出民政管理事務(wù)其他民政管理事務(wù)支出:指民政部門接待來訪、法制建設(shè)、政策宣傳等方面的支出,以及開展優(yōu)撫安置、救災(zāi)減災(zāi)、社會救助、社會福利、婚姻登記、社會事務(wù)、信息化建設(shè)等專項業(yè)務(wù)的支出。社會保障和就業(yè)支出撫恤支出義務(wù)兵優(yōu)待:指用于義務(wù)兵優(yōu)待方面的支出。社會保障和就業(yè)支出退役安置支出退役士兵安置:用于傷殘義務(wù)兵的一次性建房補助,對符合條件的退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的安置支出。社會保障和就業(yè)支出退役安置支出軍隊移交政府的離退休人員安置:用于移交政府的軍隊離退休人員安置支出。社會保障和就業(yè)支出退役安置支出軍隊移交政府離退休干部管理機構(gòu):用于民政部門管理的軍隊移交政府安置的離退休干部管理機構(gòu)列入事業(yè)編制的人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等。社會保障和就業(yè)支出社會福利老年福利:用于對老年人提供福利服務(wù)方面的支出。社會保障和就業(yè)支出社會福利社會福利事業(yè)單位:反映民政部門舉辦的社會福利事業(yè)單位的支出,以及對集體社會福利事業(yè)單位的補助費。社會保障和就業(yè)支出自然災(zāi)害生活救助中央自然災(zāi)害生活補助:反映中央預(yù)算對遭受特大自然災(zāi)害地區(qū)的地方政府在安排受災(zāi)群眾吃、穿、住和搶救、轉(zhuǎn)移、安置、治病等經(jīng)費發(fā)生困難時給予的專頂補助,以及為抗御特大災(zāi)害而設(shè)立的中央級救災(zāi)物資儲備資金。社會保障和就業(yè)支出自然災(zāi)害生活救助地方自然災(zāi)害生活補助:反映地方預(yù)算安排的解決受災(zāi)群眾吃、穿、住等困難的救濟(jì)費和發(fā)生自然災(zāi)害時的搶救、轉(zhuǎn)移、安置、治病等支出,以及為抵御自然災(zāi)害而設(shè)立的地方救災(zāi)儲備物資采購資金。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出醫(yī)療保障優(yōu)撫對象醫(yī)療補助:反映按規(guī)定補助優(yōu)撫對象的醫(yī)療經(jīng)費。城鄉(xiāng)社區(qū)支出國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出土地開發(fā)支出:用于前期土地開發(fā)性支出以及與前期土地開發(fā)相關(guān)的費用等支出。住房保障支出住房改革支出住房公積金:用于行政事業(yè)單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。住房保障支出住房改革支出提租補貼:反映按規(guī)定行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補貼。其他支出彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出用于社會福利的彩票公益金支出:反映用于社會福利和社會救助的彩票公益金的支出。

        十、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

        十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

        十二、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        十三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        十四、三公經(jīng)費:指市級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        十五、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等。在財政部有明確規(guī)定前,機關(guān)運行經(jīng)費暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的商品和服務(wù)支出經(jīng)費。

      附件:

      附件3-1:連云區(qū)民政局2015年度部門決算公開表.xls

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